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往年多計提折舊如何做賬務(wù)處理,如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請大家參考。
往年多計提折舊如何做賬務(wù)處理?
答:小編認(rèn)為,往年多計提折舊,要通過“以前年度損益調(diào)整”科目作調(diào)整,不用調(diào)整成本。因為,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤中了。
以前年度損益調(diào)整是一個損益類的會計科目,代碼為6901,余額應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配科目。
以前年度損益調(diào)整核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項。企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財務(wù)報告批準(zhǔn)報出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報告年度損益的事項,也可以通過本科目核算。
如果多提的折舊影響企業(yè)所得稅的話,需按如下處理:
借:累計折舊
貸:以前年度損益
借:所得稅
貸:應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅
借:以前年度損益
貸:所得稅
最后按“以前年度損益科目余額”結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
借:以前年度損益
貸:利潤分配--未分配利潤
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