開(kāi)錯(cuò)稅率跨月了怎么申報(bào)
- 發(fā)表于:2020-09-21 10:21:16
- 分類(lèi):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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開(kāi)錯(cuò)稅率跨月了怎么申報(bào),如果不太了解沒(méi)有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請(qǐng)大家參考。
開(kāi)錯(cuò)稅率跨月了怎么申報(bào)?
答:對(duì)于開(kāi)錯(cuò)稅率跨月,有相關(guān)的規(guī)定:
《 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開(kāi)具有關(guān)問(wèn)題的公告 》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào))規(guī)定:增值稅一般納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)用發(fā)票”)后,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓?zhuān)瑧?yīng)開(kāi)具紅字專(zhuān)用發(fā)票。
國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規(guī)定》的通知(國(guó)稅發(fā)〔2006〕156號(hào))第二十五條第一款規(guī)定:“用于抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證相符(國(guó)家稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外)。認(rèn)證相符的專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)作為購(gòu)買(mǎi)方的記賬憑證,不得退還銷(xiāo)售方。”
因此,對(duì)于開(kāi)錯(cuò)稅率跨月了的申報(bào)方法,您可以:
1、納稅人報(bào)告稅務(wù)機(jī)關(guān),按錯(cuò)開(kāi)的發(fā)票稅率(或征收率)和稅額進(jìn)行申報(bào);
2、次月開(kāi)具紅字發(fā)票,再開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票;
3、如形成多繳稅款,納稅人可以申請(qǐng)退稅,也可以留待后期抵頂應(yīng)納稅額。
以上就是關(guān)于開(kāi)錯(cuò)稅率跨月了怎么申報(bào)的相關(guān)內(nèi)容,希望本文對(duì)你有所幫助,更多與稅率有關(guān)的文章,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。
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