已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅退貨會(huì)計(jì)憑證怎么做
- 發(fā)表于:2020-09-30 11:11:37
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅退貨會(huì)計(jì)憑證怎么做,如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請(qǐng)大家參考。
已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅退貨會(huì)計(jì)憑證怎么做
“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”記錄企業(yè)的購(gòu)進(jìn)貨物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應(yīng)從銷項(xiàng)稅額中抵扣,按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
借:庫(kù)存商品或原材料等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
為了核算企業(yè)應(yīng)交增值稅的發(fā)生、抵扣、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、計(jì)提、交納、退還等情況,一般納稅人可以在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”和“未交增值稅”兩個(gè)明細(xì)科目。
月份終了,企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額,自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
退貨時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出憑證如何作?
購(gòu)買方發(fā)生購(gòu)貨退回即做與購(gòu)買商品或原材料相反的會(huì)計(jì)分錄。如果是做紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄還是跟以前購(gòu)貨時(shí)一樣做,只不過金額用紅字填列。 借:原材料(庫(kù)存商品) 紅字金額 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 紅字金額 貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款) 紅字金額實(shí)際上做了紅字憑證后,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出。不需要再專門做進(jìn)項(xiàng)稅的紅字轉(zhuǎn)出發(fā)票。
以上就是關(guān)于已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅退貨會(huì)計(jì)憑證怎么做的相關(guān)內(nèi)容,希望本文對(duì)你有所幫助,更多與進(jìn)項(xiàng)稅有關(guān)的文章,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。
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