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問:我單位在本地承包了一火電廠的調(diào)試工程,屬于技術服務,我們將一部分工程轉包給青海一家公司。我給火電廠出全額發(fā)票,對方給我付全額賬款,我全額做收入,全額繳稅。我用收來的錢再支付青海的承包費凈額(減去我將代扣的稅金),問:青海這家公司營業(yè)稅是否可以回其青海繳納?我作為總包我給火電廠出的是全額發(fā)票,全額計稅并繳稅,那么怎樣處理這之間的稅款差額?
答:《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例》第十二條(一)規(guī)定:“納稅人提供應稅勞務,應當向應稅勞務發(fā)生地主管稅務機關申報納稅。納稅人從事運輸業(yè)務,應當向其機構所在地主管稅務機關申報納稅。” 2003年1月15日《財政部、國家稅務總局關于營業(yè)稅若干政策問題的通知》(財稅[2003]16號)六、關于納稅地點問題(三)規(guī)定:“在中華人民共和國境內(nèi)的單位提供的設計(包括在開展設計時進行的勘探、測量等業(yè)務,下同)、工程監(jiān)理、調(diào)試和咨詢等應稅勞務的,其營業(yè)稅納稅地點為單位機構所在地。”因此,我們理解青海公司提供的調(diào)試勞務,按上述規(guī)定營業(yè)稅納稅地點為青海公司機構所在地。
對于上述跨省、自治區(qū)、直轄市調(diào)試工程轉包行為不屬于營業(yè)稅法規(guī)定的差額納稅的范圍,總承包方繳納營業(yè)稅時不得扣除分包部分的稅款,應就其總包工程營業(yè)額全額計繳稅款。
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