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認證完沒抵扣的專票怎么辦,關(guān)于專票的問題一直是各位會計們關(guān)注的,本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容,一起來看看。
認證完沒抵扣的專票怎么辦?
增值稅專用發(fā) 票認證后,可以不抵扣。在實際操作中,很多納稅人取得增值稅專用發(fā) 票后,先全部認證抵扣,然后在對照增值稅暫行條例及實施細則的規(guī)定,在作進項稅額轉(zhuǎn)出。
這樣避免“缺聯(lián)發(fā) 票”的麻煩:因為發(fā)票不認證,存在一個問題,那就是缺聯(lián):國家稅務(wù)總局增值稅稽核系統(tǒng)中有發(fā) 票聯(lián)信息(通過開 票單位抄報稅上傳),沒有抵扣聯(lián)信息(購買方不認證,沒有抵扣聯(lián)信息上傳),次年6月底前,國家稅務(wù)總局發(fā)布缺聯(lián)發(fā) 票信息,由購買方稅務(wù)機關(guān)查明未認證抵扣原因。
【相關(guān)內(nèi)容】
已認證但未抵扣的專票可以取消認證嗎?
現(xiàn)在由于是國稅系統(tǒng)當天比對,所以只有當天認證的票當天才能刪除認證,過后就不能再刪除了。想開紅票的話你可以先抵扣,然后以銷貨退回的理由來由購方提起開具紅字發(fā)票申請單,去購方主管國稅局開開具紅字發(fā)票通知單,將通知單交銷方開紅字再重新開票就可以了,紅字用來沖原來進項藍字重新抵扣。
已認證完的增值稅進項發(fā)票抵扣聯(lián)丟失怎么辦?
丟失增值稅專用發(fā)票區(qū)分兩種:一、空白發(fā)票:需要書面報告主管稅務(wù)機關(guān)并接受處理。
二、丟失已開具專用發(fā)票抵扣聯(lián):銷貨方到其主管稅務(wù)機關(guān)辦理“丟失專用發(fā)票已報稅證明單”持證明單及記帳聯(lián)復印件進行認證抵扣。
三、如果丟失前已認證相符的,購買方憑銷售方提供的相應(yīng)專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件及銷售方所在地主管稅務(wù)機關(guān)出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單>,經(jīng)購買方主管稅務(wù)機關(guān)審核同意后,可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。
以上就是關(guān)于認證完沒抵扣的專票怎么辦的詳細介紹,更多與專票有關(guān)的內(nèi)容,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子,希望本文對你有所幫助。
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小規(guī)模納稅人收到專票怎么做賬
首先,在你收到專用發(fā)票之后,你應(yīng)該盡快將其錄入你的財務(wù)系統(tǒng)中。這個過程中,你需要注意發(fā)票的內(nèi)容和格式是否正確。如果你發(fā)現(xiàn)有任何錯誤或漏洞,你應(yīng)該及時與供應(yīng)商聯(lián)系,并讓其進
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增值稅普票和專票的稅點區(qū)別
增值稅通常是17%的稅,也就是17個點,而普通普通發(fā)票的稅點是4或者5個點。另外,增值稅專用發(fā)票可以根據(jù)票面稅額抵扣,增值稅普通發(fā)票不可以抵扣。增值稅普通發(fā)票是交增值稅的一般是17
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