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工程物資已到發(fā)票未到怎么記賬
答:應(yīng)做暫估處理。
借,工程物資,
貸,應(yīng)付賬款。
不用暫估增值稅。
等下期發(fā)票來(lái)了,再?zèng)_減暫估,按照增值稅發(fā)票上的價(jià)款進(jìn)行入賬處理。
工程物資已到發(fā)票未到怎么解決入賬問(wèn)題?
沒(méi)有發(fā)票,即使入賬,以后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊時(shí),相應(yīng)折舊費(fèi)不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,要交企業(yè)所得稅的。
建議向供應(yīng)商索要發(fā)票,與采購(gòu)部說(shuō)明情況,如果對(duì)方不提供發(fā)票,將其從供應(yīng)商名錄中刪除。或者去稅務(wù)具代開(kāi)發(fā)票(不過(guò)這樣相關(guān)流轉(zhuǎn)稅費(fèi)就要由你們單位承擔(dān)了,而且這些稅費(fèi)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出后,也不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,當(dāng)然這樣損失比沒(méi)有發(fā)票的損失要小)
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