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出售未抵扣進項稅商品怎么計算增值稅?
《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》(財稅〔2009〕9號)第二條第(一)項規(guī)定,納稅人銷售自己使用過的物品,按下列政策執(zhí)行:
1。一般納稅人銷售自己使用過的屬于條例第十條規(guī)定不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn),按簡易辦法依4%征收率減半征收增值稅。
根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅征收率政策的通知》(財稅〔2014〕57號)文件規(guī)定,此條款中“按照簡易辦法依照4%征收率減半征收增值稅”自2014.07.01日起調(diào)整為“按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅”。
沒有抵扣的增值稅進項稅怎么辦?
常規(guī)非正規(guī)的做法是:商貿(mào)企業(yè),一般情況下肯定有些商品無法取得發(fā)票卻需要開具增值稅專用發(fā)票,但是有些取得增值稅進項票的商品,銷售時也有許多不要求要增值稅專用發(fā)票的,如果稅務(wù)查的不嚴,進項稅額跟銷項稅額持平就可以了,但是如果要求開具增值稅專用發(fā)票的用戶比較多,進項稅不夠抵扣的話,就需要繳稅了
通常做法,不給開具發(fā)票的商品,按不含稅價核算,這樣成本降低,而銷售時,也分含稅價與不含稅價
這樣,即使繳納增值稅,也不會有公司來負擔(dān)額外的費用,僅需要繳納自己流通環(huán)節(jié)應(yīng)該繳納的
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