應(yīng)付未付工資怎么做賬務(wù)處理
- 發(fā)表于:2021-02-25 10:24:23
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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應(yīng)付未付工資怎么做賬務(wù)處理,經(jīng)常有小伙伴遇到這個(gè)問(wèn)題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來(lái)看看吧。
應(yīng)付未付工資怎么做賬務(wù)處理
本月計(jì)提工資
借管理費(fèi)用-工資
銷售費(fèi)用-工資
貸應(yīng)付職工新酬
下月實(shí)際發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
付臨時(shí)工資怎么做賬怎么做分錄
臨時(shí)工資支付,也需要有人力資源部出具的工資表格(加蓋部門公章的):
然后,會(huì)計(jì)根據(jù)工資表上人員歸屬部門,入賬:
借:管理費(fèi)用
借:制造費(fèi)用
借:銷售費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬----工資
發(fā)放:
借:應(yīng)付職工薪酬----工資
貸:庫(kù)存現(xiàn)金等
個(gè)人所得稅可以待月末,和本月其余工資合并計(jì)算后,一并代扣代繳。
如果是支付勞務(wù)工工錢,不屬于與公司簽訂合同的員工,則應(yīng)取得對(duì)方至主管稅務(wù)局代開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,會(huì)計(jì)據(jù)以支付款項(xiàng)并入賬:
借:管理費(fèi)用
貸:庫(kù)存現(xiàn)金等
應(yīng)付未付工資怎么做賬務(wù)處理?根據(jù)應(yīng)付未付工資具體金額不同,在賬務(wù)處理上也會(huì)不一樣。如對(duì)于應(yīng)付未付工資賬務(wù)處理內(nèi)容不是很了解,希望能進(jìn)一步了解應(yīng)付未付工資的知識(shí),數(shù)豆子可以給你提供這些內(nèi)容。
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