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上年是虧損沒申報匯算清繳怎么辦,財務人員經(jīng)常會遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
上年是虧損沒申報匯算清繳怎么辦?
答:企業(yè)沒有在規(guī)定的期限內(nèi)進行匯算清繳,逾期申報可能產(chǎn)生罰款、滯納金。
一般來說,在匯繳期內(nèi),納稅人如發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅年度申報有誤的,可以進行更正申報,涉及補繳稅款的不加收滯納金。超過匯繳期,納稅人未進行申報,或者發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅年度申報有誤的,可以進行補充申報,涉及補繳稅款的,自匯繳期結(jié)束的次日起按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。相關(guān)法條規(guī)定有:按照《稅收征收管理法》第三十二條規(guī)定,納稅人未按照規(guī)定期限繳納稅款的,稅務機關(guān)除責令限期繳納外,從滯納稅款之日起,按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。按照《稅收征收管理法》第六十二條規(guī)定,納稅人未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報和報送納稅資料的,由稅務機關(guān)責令限期改正,可以處二千元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,可以處二千元以上一萬元以下的罰款。
年度企業(yè)所得稅申報填錯了,怎么辦?
答:年度企業(yè)所得稅申報填錯了,目前還在申報期內(nèi),可以申請稅務局退回申報表,修改后再重新申報。
《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》第10條有明文規(guī)定:
第十條 納稅人在匯算清繳期內(nèi)發(fā)現(xiàn)當年企業(yè)所得稅申報有誤的,可在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報。
上年是虧損沒申報匯算清繳怎么辦?這個問題看似復雜,其實只要各位認真閱讀了上述文章中數(shù)豆子的分析就能明白一些。希望你們通過閱讀能夠總結(jié)出一套自己的經(jīng)驗,在以后的實際操作中能夠靈活運用。
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