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稅控維護(hù)費減免的幾種情況,一起來看看數(shù)豆子為大家整理的內(nèi)容。
稅控維護(hù)費減免的幾種情況憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的技術(shù)維護(hù)費發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。相關(guān)分錄如下:
如果是一般納稅人,企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記"管理費用"等科目,貸記"銀行存款"等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記"應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款)"科目,貸記"管理費用"等科目。
如果是小規(guī)模納稅人,企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記"管理費用"等科目,貸記"銀行存款"等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記"應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅"科目,貸記"管理費用"等科目
營改增納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機(jī))支付的費用,可憑購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用以及技術(shù)維護(hù)費,應(yīng)按以下要求填報:
增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報附列資料(四)》第1欄"增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護(hù)費"及《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄"應(yīng)納稅額減征額"當(dāng)中。
特別提示 :如果您是一般納稅人,取得的是專用發(fā)票,并且認(rèn)證了的話,記得要把對應(yīng)稅款做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出哦!
增值稅小規(guī)模納稅人
將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》第16欄"本期應(yīng)納稅額減征額"中。
稅控維護(hù)費減免的幾種情況,主要分為上文小編說的幾種,也就是開具的技術(shù)維護(hù)費發(fā)票,這個其實在日常核算中并不是很難。小編在上文已經(jīng)一一列舉了,以上就是本文全部的內(nèi)容了,大家如果有問題可以咨詢數(shù)豆子的在線答疑老師。
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增值稅稅控系統(tǒng)減免稅如何申報
首先,需要明確的是,減免稅并不是自動生效的,企業(yè)需要主動去申請。在申請減免稅前,企業(yè)需要了解減免稅政策,查看自己享受減免稅的資格。如果企業(yè)符合條件,就可以開始準(zhǔn)備申請材料。
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稅控設(shè)備服務(wù)費抵減增值稅會計分錄
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費抵減稅額的分錄2,企業(yè)發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費
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購買稅控設(shè)備的會計分錄怎么做
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小規(guī)模納稅人購買稅控盤如何抵稅
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