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小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人如何僅專票抵扣
有2種情況,第一種是小規(guī)模時公司是沒有收入的,那就小規(guī)模取得的專票就能抵抗。如果是小規(guī)模時就已經(jīng)有收入的,則不能抵扣。
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》【國家稅務(wù)總局公告2015年第59號】規(guī)定,"一、納稅人自辦理稅務(wù)登記至認定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。"
小規(guī)模納稅人取得增值稅專票正常情況是不允許抵扣進項稅款的,當(dāng)然凡事也有例外,其中有兩種情況下小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票是可以抵扣進項稅金的:
一、小規(guī)模納稅人取得購買增值稅稅控系統(tǒng)取得的增值稅專用發(fā)票可以全額抵減應(yīng)納稅額。
二、企業(yè)在小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅,登記為一般納稅人后其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額,具體做法是購買方納稅人取得的增值稅專用發(fā)票,按照【國家稅務(wù)總局公告2014年第73號】規(guī)定的程序,由銷售方納稅人開具紅字增值稅專用發(fā)票后重新開具藍字增值稅專用發(fā)票進行抵扣。
一般納稅人怎么轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人?
符合規(guī)定的一般納稅人,應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)發(fā)起轉(zhuǎn)登記程序,提交正確完整填寫的《一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人登記表》以及稅務(wù)登記證件等相關(guān)資料。一般納稅人填報內(nèi)容與稅務(wù)登記、納稅申報信息一致的,主管稅務(wù)機關(guān)當(dāng)場辦理。納稅人是否由一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人,則由其自主選擇。
轉(zhuǎn)登記日前連續(xù)12個月【以1個月為1個納稅期】或者連續(xù)4個季度【以1個季度為1個納稅期】累計銷售額未超過500萬元的一般納稅人,在本年度12月31日前,可選擇轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人。
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