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取得專票怎么做賬務(wù)處理是會(huì)計(jì)工作中常見的問題,取得專票后要仔細(xì)的去核對(duì)發(fā)票上的內(nèi)容,如果不太了解這方面的內(nèi)容,別擔(dān)心。本文數(shù)豆子就針對(duì)專票做賬務(wù)處理和大家做一個(gè)相關(guān)的介紹,一起來看看吧。
取得專票怎么做賬務(wù)處理
1、收到增值稅發(fā)票時(shí),先檢查一下發(fā)票的稅號(hào)、日期、金額對(duì)不對(duì),還有公司名稱有沒有漏字或錯(cuò)寫,增值稅發(fā)票抵扣期限為180天,收到的增值稅發(fā)票看是什么時(shí)候開的,有沒有超過180天的期限。
2、借:庫存商品(或原材料、固定資產(chǎn)等)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款(或現(xiàn)金、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等科目)
取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票做賬務(wù)處理主要是:
一、凡購進(jìn)貨物并收到防偽稅控開具的抵扣聯(lián),
1、借:原材料等
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、貸:銀行存款等
二、對(duì)該份抵扣聯(lián),如在規(guī)定期限通過認(rèn)證的,對(duì)上述會(huì)計(jì)處理不需變動(dòng),并在通過認(rèn)證的月份申報(bào)抵扣;如在規(guī)定期限進(jìn)行認(rèn)證,但通不過認(rèn)證的,或者超過規(guī)定期限不進(jìn)行認(rèn)證的,則需對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額作轉(zhuǎn)出處理:
1、借:原材料等
2、貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
如在收到抵扣聯(lián),但沒在收到的月份進(jìn)行認(rèn)證的,也應(yīng)作上述收到抵扣聯(lián)時(shí)的同樣分錄,同時(shí)在備查薄上注明“待認(rèn)證”字樣。
以上就是關(guān)于取得專票怎么做賬務(wù)處理的詳細(xì)介紹,希望大家閱讀完之后能有所收獲,更多與專票做賬務(wù)處理有關(guān)的內(nèi)容,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子會(huì)計(jì)網(wǎng),將持續(xù)為大家分享精彩內(nèi)容。
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