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購(gòu)買方怎么填寫紅字信息表,如果不太了解沒(méi)有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請(qǐng)大家參考。
購(gòu)買方怎么填寫紅字信息表
只有發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形,且不符合發(fā)票作廢條件,或部分退回及銷售折讓,才可開(kāi)具紅字發(fā)票。
目前普通發(fā)票、電子普通發(fā)票、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票無(wú)須開(kāi)具紅字信息表,在開(kāi)票系統(tǒng)中可直接開(kāi)具紅字發(fā)票,只有增值稅專用發(fā)票需要開(kāi)具紅字信息表。
由購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具紅字專用發(fā)票,根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:
(一)當(dāng)選擇已抵扣時(shí),只要選擇發(fā)票種類后,不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼,點(diǎn)"下一步"進(jìn)入填開(kāi)界面。
(二)當(dāng)選擇未抵扣時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)的具體未抵扣原因后,選擇發(fā)票種類,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)"下一步"進(jìn)入填開(kāi)界面。
購(gòu)買方紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了怎么處理
可以及時(shí)作廢。
一、信息表開(kāi)具錯(cuò)誤,負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具正確,導(dǎo)致負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具與信息表不對(duì)應(yīng)。若負(fù)數(shù)發(fā)票與信息表不對(duì)應(yīng),稅務(wù)端系統(tǒng)會(huì)提示核銷不通過(guò),企業(yè)無(wú)法進(jìn)行正常申報(bào)。這種情況下需要提請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行信息表修正,將錯(cuò)誤的信息表編號(hào)修正為正確的編號(hào),使得企業(yè)可以正常申報(bào)。
二、紅字信息表上傳成功后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,需要修改或撤銷的。填錯(cuò)的信息表未上傳時(shí),可直接在開(kāi)票系統(tǒng)中作廢;一旦上傳成功,納稅人端便不能修改或撤銷。應(yīng)憑紙質(zhì)的《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》和《作廢紅字發(fā)票信息表申請(qǐng)表》及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理信息表的撤銷。
三、負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤,但已經(jīng)不能作廢的。負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤不能再申請(qǐng)紅字發(fā)票,因此若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)作廢,并開(kāi)具正確發(fā)票。若開(kāi)錯(cuò)的負(fù)數(shù)發(fā)票已經(jīng)不能作廢,就需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況,請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)提出處理意見(jiàn)。
紅字信息表開(kāi)錯(cuò)而且還跨月怎么處理
這個(gè)必須到國(guó)稅大廳去撤銷紅字單號(hào),單單自己開(kāi)票系統(tǒng)里面刪除只是刪除這張信息表,起不了作用的,國(guó)稅系統(tǒng)里面還會(huì)存在的。
如果你是銷售方,建議和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局協(xié)商下,這筆負(fù)數(shù)直接不要申報(bào),下次開(kāi)出正確的負(fù)數(shù)再申報(bào),反正你都是去手工清卡了。按照我自己的理解,這種防偽稅控系統(tǒng)連續(xù)錯(cuò)誤操作導(dǎo)致的問(wèn)題,對(duì)申報(bào)的唯一要求是稅金要正確~如果你是購(gòu)買方,也是同理,當(dāng)期那筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出別做,申報(bào)時(shí)也去稅務(wù)局手工清卡,等開(kāi)出正確的紅字申請(qǐng)單你再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
開(kāi)錯(cuò)的話首先考慮作廢,不能作廢的從銷售方稅務(wù)局申請(qǐng)紅字通知單,說(shuō)明原因。
具體方法和上次申請(qǐng)的時(shí)候是一樣的。
一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購(gòu)買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》等。
符合作廢條件的(同時(shí)符合以下條件),發(fā)票注明作廢,開(kāi)票軟件注明作廢。
(一) 收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過(guò)銷售方開(kāi)票當(dāng)月;
(二) 銷售方未抄稅并且未記賬;
(三) 購(gòu)買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符、專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符。
以上就是關(guān)于購(gòu)買方怎么填寫紅字信息表的相關(guān)內(nèi)容,希望本文對(duì)你有所幫助,更多與紅字信息表有關(guān)的文章,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。
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