9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票是什么行業(yè)
- 發(fā)表于:2021-02-22 10:15:06
- 分類:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
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9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票是什么行業(yè),財(cái)務(wù)人員經(jīng)常會(huì)遇到此類問題,下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容,一起來看看吧。
9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票是什么行業(yè)
答:增值稅稅率有16%、13%、11%、6%、0%,征收率3%,實(shí)行簡易辦法征收的征收率4%,現(xiàn)在還沒有9%的增值稅稅率。
已開具的普通發(fā)票聯(lián)丟失怎么辦
(1)納稅人丟失已開具的普通發(fā)票的發(fā)票聯(lián),應(yīng)根據(jù)《發(fā)票管理辦法實(shí)施細(xì)則》第三十一條規(guī)定,使用發(fā)票的單位和個(gè)人丟失發(fā)票,應(yīng)于發(fā)票丟失當(dāng)日或次日書面報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān),并向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的報(bào)刊等媒介刊登公告聲明作廢。納稅人丟失發(fā)票辦理丟失聲明的,必須在具有全國報(bào)刊號(hào)的報(bào)紙上刊登。
(2)開具發(fā)票一方丟失已填開的發(fā)票聯(lián),應(yīng)重新開具發(fā)票交對(duì)方入帳。重新開具發(fā)票時(shí),應(yīng)在備注欄填寫丟失發(fā)票的客戶名稱、發(fā)票種類代碼和號(hào)碼、金額,開票單位。開具發(fā)票方記帳時(shí)附上丟失發(fā)票的其他聯(lián)次作為合法入帳憑證。
(3)取得發(fā)票一方丟失已填開的發(fā)票聯(lián),應(yīng)取得原簽發(fā)單位蓋有公章的證明,并注明原來發(fā)票號(hào)碼、金額和內(nèi)容等,由經(jīng)辦單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,才能代作原始憑證。實(shí)行電子發(fā)票的,由開票方按丟失發(fā)票代碼、號(hào)碼查詢打印(復(fù)印)發(fā)票圖片,加蓋開票方公章作為入賬憑證。
已認(rèn)證被作廢發(fā)票如何進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
1。首先收到貨物和發(fā)票并認(rèn)證:
借:塬材料或庫存商品
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款
2.對(duì)方作廢后,如果進(jìn)貨煺回去:
借:原材料或庫存商品(紅字)
貸:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字)
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.對(duì)方作廢后,如果進(jìn)貨不煺回去:
借:其他應(yīng)收款
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
待對(duì)方開具正確的發(fā)票后并認(rèn)證:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:其他應(yīng)收款
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何做帳務(wù)處理?
以下是賬務(wù)處理的格式。
1 原材料:
借:原材料
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
之前是:
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)
2 固定資產(chǎn):
借:在建工程(或固定資產(chǎn))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)
以上就是數(shù)豆子小編整理的9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票是什么行業(yè)得全部內(nèi)容,增值稅發(fā)票沒有9個(gè)點(diǎn)的說法,如果有開9個(gè)點(diǎn)增值稅的,大家要注意,這是明顯是違反發(fā)票管理辦法的。我們不能要。
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