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增值稅怎么在計提后進行沖減,如果不太了解沒有關(guān)系,本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息,請大家參考。
增值稅怎么在計提后進行沖減?
答:增值稅是價外稅,不需要計提。
在發(fā)生銷售時,直接將稅額貸記應(yīng)交稅費,將不含稅價款貸記收入;
進項采購時,將除去可抵扣的價款借記相關(guān)科目,將可抵扣稅款借記應(yīng)交稅費。
附加稅計提時,借記營業(yè)稅金及附加,貸記應(yīng)交稅費。
因此,增值稅如果發(fā)生錯誤,用紅字憑證法予以糾正,即先將對應(yīng)的該筆入賬金額予以沖紅,再按正確的入賬。
附加稅計提出錯,用補充憑證法,即將差額入賬;多計提時做相反分錄,少計提時補充計提。
在每筆業(yè)務(wù)發(fā)生時,就應(yīng)該將收款金額劃分成收入與稅額分別入賬。也就是說,稅額不能計入收入,因此也就不存在增值稅要計提并且沖減收入了。
如果你將全額應(yīng)收款項都計入了收入,只能說你做錯了,錯了就應(yīng)該按會計規(guī)定的方法予以更正,而不是計提沖減收入。
如何沖銷上個月多計提的增值稅?
多提的增值稅可以在下月少提。也可以做沖銷多提增值稅的憑證。即:
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅金-- (紅字)
或:
借:應(yīng)交稅金--
貸:主營業(yè)務(wù)收入
多提了銷項稅肯定少記了上月的營業(yè)收入,多提部分可補轉(zhuǎn)入營業(yè)收入。
以上就是關(guān)于增值稅怎么在計提后進行沖減的相關(guān)內(nèi)容,希望本文對你有所幫助,更多與計提有關(guān)的文章,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。
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