財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)知識(shí),正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校的老師講的內(nèi)容比較豐富,是很不錯(cuò)的。下面為大家分享一些會(huì)計(jì)實(shí)操知識(shí)。
銷項(xiàng)為負(fù)數(shù)怎么申報(bào)如何結(jié)轉(zhuǎn)
當(dāng)月正常結(jié)賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金(如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)),正常結(jié)轉(zhuǎn)收入.次月申報(bào)的時(shí)候,只需要按照賬面的收入數(shù)進(jìn)行申報(bào),填寫增值稅申報(bào)表收入表,收入數(shù)據(jù)填寫收入當(dāng)月的賬面數(shù)即可,這時(shí)候銷項(xiàng)稅會(huì)自動(dòng)計(jì)算,計(jì)算出來的銷項(xiàng)稅同樣已經(jīng)包含了紅字發(fā)票的稅金影響。
只要的紅字發(fā)票當(dāng)月入賬,那么只要按照賬面收入正常申報(bào)即可.不需要再申報(bào)時(shí)做特殊處理或特殊計(jì)算。
企業(yè)紅字發(fā)票后的籃字發(fā)票如何處理?
由于現(xiàn)行規(guī)定中沒有規(guī)定紅字發(fā)票開具后藍(lán)字發(fā)票開具時(shí)限,使納稅人調(diào)節(jié)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額和年應(yīng)納稅所得額成為可能.納稅人開具紅字發(fā)票當(dāng)月,如果當(dāng)月銷項(xiàng)稅額較大,在沒有規(guī)定藍(lán)字發(fā)票開具時(shí)限的情況下,完全可以在下月開具藍(lán)字發(fā)票,從而調(diào)節(jié)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額。
如果開具紅字發(fā)票的時(shí)間在12月份,還可以調(diào)節(jié)應(yīng)納稅所得額.要解決這個(gè)問題就要補(bǔ)充規(guī)定在開具紅字發(fā)票的當(dāng)月,必須開具藍(lán)字發(fā)票。
銷項(xiàng)為負(fù)數(shù)怎么申報(bào)如何結(jié)轉(zhuǎn)?綜合以上所述,企業(yè)的銷項(xiàng)稅數(shù)額出現(xiàn)負(fù)數(shù)的話,那么企業(yè)在當(dāng)月還是按照正常入賬,銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金科目,次月按照賬目上的數(shù)目進(jìn)行申報(bào)即可.如果你們對(duì)于銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù)有什么問題的話都可以來本網(wǎng)站進(jìn)行搜索,這里有很多相關(guān)的資料可以學(xué)習(xí)。
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